Programa Operativo Anual Gestión 2022
Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020
Informe de Control Interno. Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros. Gestión 2020
Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
Informe de Control Interno, Auditoría de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2018
Informe de Control Interno, Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados....
Relativo al seguimiento a recomendaciones del informe INF. U.A.I. Nº 001/2018.
- Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros, al 31 de diciembre de 2017.
- Informe de Auditoría Interna INF. U.A.I. N 007/2017, correspondiente al examen de Auditoria Especial sobre adquisición de medicamentos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- RESUMEN EJECUTIVO INF. U.A.I. N° 001/2018 Informe de Control Interno, Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2017.
- Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2016.
- Informe de Control Interno, Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables Gestión 2016.
- Seguimiento a recomendaciones, del informe INF. UAI. N° 001/2016, sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2015.
- Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2015.
- Informe de Control Interno, auditoria de confiabilidad de estados financieros y registros contables gestión 2015.
- Resumen Ejecutivo - Examen de Auditoría Especial de Gastos de Servicio Medico Estudiantil - Gestión 2014.
- Resumen Ejecutivo - Examen de Auditoría Operativa, Servicio de Laboratorio - Gestión 2015.
- Resumen Ejecutivo - Auditoría de Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas - Gestión 2016.
- Resumen Ejecutivo - Examen de Auditoría Operativa del Sistema de Presupuesto y Programa de Operaciones Anual Gestión 2015.
- Resumen Ejecutivo - Auditoría Especial de Gastos Menores o Iguales a Bs. 50.000 - Gestión 2015.
- Resumen Ejecutivo - Auditoría de Gestión de los Sietmas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2013.
- Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2014.
- Informe de Control Interno, auditoria de confiabilidad de estados financieros y registros contables gestión 2014.
- Programa Operativo Anual Gestión 2016 de la Unidad de Auditoria Interna del S.S.U. Potosí
- Informe de Auditoria Interna INF. U.A.I. Nº 002/2015.
- Auditoria Operativa al Cumplimiento de Objetivos de las Unidades de Jefatura Medica Gestión 2014
- Auditoria Operativa al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014
- Evaluación Operativa al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014
- Correspondiente al Cumplimiento de Objetivos de las Unidades de Jefatura Médica Gestión 2014
- Opinion del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2013
- Informe de Control Interno, Auditoria de Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables Gestion 2013
- P.O.A. Reprogramado correspondiente a la Unidad de Auditoria Interna Gestion 2014
- Planificación Estrategiaca 2015-2017 y Programa Operativo Anual - Gestion 2015 de la Unidad de Audirotia Interna