Informes de Auditoría

Gestión 2026

Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 01/2026, INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE REGISTROS, Y LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO RELACIONADOS, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ, GESTIÓN 2025 Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 03/2026, INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE REGISTROS, Y LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO RELACIONADOS, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ Descargar

Gestión 2025

Resumen Ejecutivo
INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ DURANTE LA GESTIÓN 2020 Descargar
Programa Operativo Anual
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2026 Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 02/2025, relativo a LA CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, Y LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO RELACIONADOS, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024" Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 01/2025, relativo a LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO - GESTIÓN 2024" Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 09/2024, relativo a LA AUDITORIA DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ, GESTIÓN 2023" Descargar
Resumen Ejecutivo
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2025 Descargar

Gestión 2024

Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo del Primer Seguimiento al Informe INF.UAI. N001/2022 "Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2021" Descargar
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoria Interna Nº TUAI 01/2024, Sobre la Confiabilidad de Registros, y los Aspectos de Control Interno Relacionados, Emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario Potosí, Gestión 2023 Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Auditoría Interna Nº IUAI 02/2024, correspondiente al examen sobre LA CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, Y LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO RELACIONADOS, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023” Descargar

Gestión 2023

Resumen Ejecutivo EEFF 2022
Resumen Ejecutivo – Confiabilidad EEFF Gestión 2022 Descargar
Resumen Ejecutivo Registros 2022
Resumen Ejecutivo – Confiabilidad Registros Gestión 2022 Descargar

Gestión 2022

Resumen Ejecutivo POA 2023
Resumen Ejecutivo – Programa Operativo Anual Gestión 2023 Descargar
R.E. Seguimiento Confiabilidad 2018
Primer seguimiento al informe de control interno INF.UAI. N°002/2019 - auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2018 Descargar
Resumen Ejecutivo DJBR 2019
Informe de Auditoría Interna N° UAI 004/2021, correspondiente a la Auditoria al Procedimiento para el cumplimiento de las declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2019. Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe del Pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2019, 2020 y 2021 del Seguro Social Universitario Potosí Descargar
Resumen Ejecutivo
Informe de Pronunciamiento sobre la evaluación al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2020 y 2021 del Seguro Social Universitario Potosí Descargar
Resumen Ejecutivo
INF. U.A.I. Nº 001/2022 Descargar
Resumen Ejecutivo
Auditoría de confiabilidad - Periodo 2021 Descargar

Informes 2021

AUDITORIA P.O.A. 2022

Programa Operativo Anual Gestión 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno. Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros. Gestión 2020

Informes 2020

 

Informes 2020

 

Informes 2019

 

Informes 2018

 

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Informes 2016

 

Informes 2015

 

Informes 2014